Здравствуйте!
Используется 1С: Бухгалтерия предприятия 2.0.65.5 на платформе 8.2.19.130.
Организация занимается оказанием услуг по ремонту автомобилей. Одним из видов ремонта является гарантийный ремонт (ОСНО, без НДС). Отражается он следующим образом: в течение месяца все затраты по таким ремонтам собираются на 20-м счете на отдельной номенклатурной группе, заводу-изготовителю выставляются соответствующие заказ-наряды, некоторое время он их анализирует и затем часть из них принимает и оплачивает (некоторые раньше, некоторые позже, некоторые может по разным причинам отклонить).
Хотим сделать следующим образом: по итогам месяца 20-й счет должен закрываться только на ту сумму, которая относится к принятым (не обязательно уже оплаченным, достаточно чтобы была отражена выручка) в этом месяце заказ-нарядам. Сумма же, относящаяся к еще не принятым з/н, должна остаться на 20-м до момента их акцепта. При этом другие номенклатурные группы должны закрываться в обычном порядке полностью.
Подскажите, можно ли реализовать подобный алгоритм только с помощью стандартных настроек БП или придется переделывать процедуру закрытия счета?