Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, уважаемые коллеги.
Организация на ОСНО с обособленными подразделениями. Соответственно, сдается декларация по налогу на прибыль как в головную налоговую, так и в ИФНС по каждой из обособок.
Возникла необходимость подать корректирующую декларацию. Налоговая база и сумма налога в результате не изменится (просто сумма расходов перекочует из одной строки в другую- прилетело требование, поняли, что не в ту строку вписали).
Я пересдам в головную налоговую декларацию с номером корректировки 1. Нужно ли пересдавать с номером корректировки 1 декларации по обособкам при условии, что распределение авансовых платежей останется неизменным (вдруг номера корректировок у деклараций должны совпадать)??
Заранее спасибо!